問題已解決

計提并發(fā)放8月的工資,工資表公積金多扣了40怎么寫分錄 計提及繳納公積金我已經寫好了 計提及繳納公積金 借:管理費用480 貸應付職工薪酬480 借應付職工薪酬480 其他應付款-個人公積金320 貸:銀行800 計提并發(fā)放工資 借:管理費用-工資6616.36 貸 應付職工薪酬-工資6616.36 借 應付職工薪酬6616.36 貸:其他應付款-社保387.61 其他應付款-個人公積金320 多余的40怎么寫科目 銀行存款5868.75

84784970| 提問時間:2021 10/14 10:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你工資表里面實際扣除的金額是多少
2021 10/14 10:13
84784970
2021 10/14 10:14
工資表上公積金是360 銀行存款扣的是5868.75
84784970
2021 10/14 10:15
公積金如果填360就和之前我計提的個人公積金的320對不上了
辜老師
2021 10/14 10:15
那你發(fā)放工資的憑證,貸其他應付款-個人公積金3,這個應該是360啊
84784970
2021 10/14 10:17
公積金360 我計提并繳納公積金是320 差40也就是工資上多扣了員工40
辜老師
2021 10/14 10:17
多扣了,你下月少扣40就可以的
84784970
2021 10/14 10:18
我需要這個月發(fā)工資退給他40 因為上個月多扣了他40
辜老師
2021 10/14 10:19
是的,這個月扣除公積金的時候,按320-40=280進行扣除就可
84784970
2021 10/14 10:19
每個月往公積金轉錢的數(shù)額是個人320 這個數(shù)是對的 就是工資多扣了他40
辜老師
2021 10/14 10:22
借:管理費用480 貸應付職工薪酬480 借應付職工薪酬480 其他應付款-個人公積金320 貸:銀行800 這個憑證是對的,沒有問題 借 應付職工薪酬6616.36 貸:其他應付款-社保387.61 其他應付款-個人公積金360 銀行存款5868.75 這樣就形成了其他應付款-個人公積金貸方40啊 你下個月發(fā)放工資的時候,其他應付款-個人公積金280,就能平調啊
84784970
2021 10/14 10:24
我明白了 謝謝啊老師 太感謝了
辜老師
2021 10/14 10:25
好的,客氣,幫到你就好
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~