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老師,我們固定資產購入的時候5萬,現在累計折舊1萬,賬面價值4萬,現在3萬出售了,分錄應該怎么做

84784961| 提問時間:2021 10/13 14:41
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,先轉入固定資產清,再作出售分錄
2021 10/13 14:41
84784961
2021 10/13 14:42
您幫我寫一下吧,我實在暈了
張壹老師
2021 10/13 14:45
你好,清理 借:固定資產清理 4 ? 累計折舊1 貸:固定資產5 借:銀行存款 3 ? ?資產處置損益 1.3452 ? 貸:固定資產清理4 ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅0.3452 ? ??
84784961
2021 10/13 14:46
謝謝老師,這就是所有的分錄了嗎?還需要有其他結轉嗎
張壹老師
2021 10/13 14:47
你好,沒有,全部分錄都在這里.
84784961
2021 10/13 14:48
固定資產減值準備是在什么情況下用的啊
張壹老師
2021 10/13 14:56
你好,你固定資產有減值的情況下用,
84784961
2021 10/13 14:57
老師,我這里沒有資產處置損益這個科目,怎么辦
張壹老師
2021 10/13 14:58
你好,沒有你就入在營業(yè)外支出里面.
84784961
2021 10/13 14:58
我這種出售的價格3萬,比賬面價值和購入的價格都低可以算減值了嗎
張壹老師
2021 10/13 15:00
你好,減值不是這樣的,減值是指你在生產使用過程中,設備陳舊了,生產力下降了,才提減值準備
84784961
2021 10/13 15:02
好的,謝謝老師
張壹老師
2021 10/13 15:02
你好, 不客氣,祝你工作愉快!
84784961
2021 10/13 15:06
老師,那我開完發(fā)票以后還需要做賬嗎
84784961
2021 10/13 15:06
現在還沒給對方開發(fā)票,但是收到了錢
張壹老師
2021 10/13 15:11
你好,收錢就要開票,開票入賬的.
84784961
2021 10/13 15:14
好的,太感謝了
張壹老師
2021 10/13 15:15
你好, 不客氣,祝你工作愉快!
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