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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額抵減這個科目怎么使用?是發(fā)生在借方還是貸方?

84785044| 提問時間:2017 01/08 11:24
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84785044
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
確認(rèn)收入時使用是什么意思?確認(rèn)收入時不是計入銷項稅額嗎?
2017 01/08 12:29
84785044
2017 01/08 12:48
那“銷項稅額抵減”這個三級科目是在貸方的是嗎?
84785044
2017 01/08 13:14
就是說以前發(fā)生貨物退回、折讓記入銷項稅額貸方負(fù)數(shù),現(xiàn)在記入銷項稅額抵減科目是嗎?
吳月柳
2017 01/08 12:05
你好,在貸方,確認(rèn)收入時用的
吳月柳
2017 01/08 12:31
不好意思,看漏了兩字?!颁N項稅額抵減”專欄,記錄一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷售額而減少的銷項稅額;
吳月柳
2017 01/08 13:08
是的
吳月柳
2017 01/08 15:10
不是,是企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的賬務(wù)處理。按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的,應(yīng)當(dāng)按減少的銷項稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)”科目
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