问题已解决

要求:做出每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)相應(yīng)的會計分錄。   北京某家具廠系增值稅一般納稅人,具有自營進出口權(quán),出口產(chǎn)品增值稅實行“免抵退”稅管理辦法。2019年8月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(假定該家俱廠按規(guī)定的時間辦理了增值稅抵扣憑證的認證手續(xù)和出口貨物“免抵退”稅審核手續(xù)): (1)8月8日,銷售給家具商城組合辦公用家具一批,開具的增值稅專用發(fā)票注明:價款600000元,稅額78000元,收到家具商城開具的商業(yè)2)8月9日,向某林場購進原木一批并驗收入庫,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,上面注明價款200000元,開出支票支付貨款。  (3)8月10日,開具支票支付8月9日購進原木的運費,運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:

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84784986| 提问时间:2021 10/09 14:46
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021 10/09 14:58
暖暖老師
2021 10/09 15:47
借:應(yīng)收票據(jù) 702000? 貸:主管業(yè)務(wù)收 600000? 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 102000
暖暖老師
2021 10/09 15:48
借:原材料——原木 200000 ?應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 26000? 貸:銀行存款 226000?
暖暖老師
2021 10/09 15:49
?借:原材料——原木 5150 ?應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 350? 貸:銀行存款 5500
暖暖老師
2021 10/09 15:49
4、借:現(xiàn)金 46800? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 40000 ?應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 6800?
暖暖老師
2021 10/09 15:50
5、借:委托代銷商品 300000? 貸:庫存商品 300000
暖暖老師
2021 10/09 15:51
6、借:原材料——油漆 -10000 ?應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額) -11700 ?貸:應(yīng)付賬款 -11700?
暖暖老師
2021 10/09 15:52
7、借:應(yīng)收賬款(或應(yīng)收外匯賬款) 400000 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入——一般貿(mào)易出口銷售 400000
暖暖老師
2021 10/09 15:52
?借:主營業(yè)務(wù)成本 16000? 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 16000?
暖暖老師
2021 10/09 15:53
8、借:在建工程 59350 貸:生產(chǎn)成本——木材(或產(chǎn)成品——木材) 50000 ?應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9350?
暖暖老師
2021 10/09 15:54
9、借:應(yīng)收賬款 50000 ?原材料 20000? 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 800 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 60512.82 ?應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 10287.18
暖暖老師
2021 10/09 15:55
10.借:固定資產(chǎn)——刨板機 5616 ?貸:銀行存款 5616
暖暖老師
2021 10/09 15:55
11、借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 70200? 貸:原材料——原木 60000 應(yīng)交稅金——增值稅檢查調(diào)整 10200
暖暖老師
2021 10/09 15:56
12、借:銀行存款 896000? 營業(yè)費用 40000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 800000? 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 136000
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