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老師我們有個公司期末不計提增值稅,直接在下個月放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅里面,貸:銀行存款,附加稅計提了,期末應(yīng)交稅費是負數(shù)這個正常嗎?期末都不計提稅,稅費里面是負數(shù),我該怎么理解呢?

84784991| 提问时间:2021 10/08 11:13
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森林老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
老師我們有個公司期末不計提增值稅,直接在下個月放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅里面,貸:銀行存款--------增值稅一般在做銷售收主確認的時候做計提增值稅,借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這個就是計提的分錄,所以不是月末進行操作的
2021 10/08 11:14
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