問題已解決

因為之前我們的系統(tǒng)有些數(shù)據(jù)沒有生成憑證,到時存貨庫存跟總賬數(shù)據(jù)有差異,總賬比庫存多了,那現(xiàn)在新建17年的賬,要把這部分差異調(diào)平,要調(diào)到哪個科目呢

84784971| 提問時間:2017 01/05 12:21
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袁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
先對賬,如果往來應付賬款對不上,調(diào)整應付賬款,如果能對上,就調(diào)整未分配利潤。
2017 01/15 23:20
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