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你好,我剛接了一家公司的賬,前期數(shù)據(jù)太亂了,我只能根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)估個大概的期初數(shù),但是啟用賬套之前期初數(shù)據(jù)試算不平衡,借貸的差額怎么處理?

84785040| 提问时间:2021 09/25 12:52
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
建賬的時候期初數(shù)據(jù)可以不準,但不能不平一定要平,差異你可以放到不重要的科目上面,以后發(fā)現(xiàn)真正的差異再去調(diào)整這個項目就行了
2021 09/25 12:55
84785040
2021 09/25 13:45
一般放在什么科目比較好呢,實收資本?未分配利潤?
易 老師
2021 09/25 19:49
一般放在往來上面,往來相對難以確定!
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