當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,正常計(jì)提工資和社保應(yīng)該是,借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,借:管理費(fèi)用-單位部分社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的:借管理費(fèi)用-應(yīng)發(fā)工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(實(shí)發(fā)部分),貸:應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳社保公積金(個(gè)人部分),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅。計(jì)提社保時(shí)是借:管理費(fèi)用-社保公積金(單位部分),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保公積金(單位部分)。就是她把計(jì)提工資時(shí)的應(yīng)發(fā)拆成實(shí)發(fā)、個(gè)人部分社保和個(gè)稅了,這樣是可以的嗎?算做錯(cuò)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
他只是分的比較細(xì)
2021 09/24 09:58
84785018
2021 09/24 10:03
老師,那這樣的話那幾個(gè)應(yīng)發(fā)工資拆分出來的個(gè)人*、社保、實(shí)發(fā),不就會有余額嗎?另外計(jì)提是不是計(jì)提次月的,我看她計(jì)提的是當(dāng)月的,比如9月就計(jì)提9月
小菲老師
2021 09/24 10:08
同學(xué),你好
你們工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的嗎?
84785018
2021 09/24 10:17
不是,但是我兩個(gè)同事都是計(jì)提當(dāng)月的
小菲老師
2021 09/24 10:20
同學(xué),你好
計(jì)提當(dāng)月的,發(fā)上個(gè)月的工資
閱讀 400