问题已解决

4月份員工報(bào)銷的辦公費(fèi),當(dāng)時(shí)無(wú)發(fā)票,做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:銀行存款,9月把發(fā)票補(bǔ)上了,我怎么做會(huì)計(jì)分錄沖賬?

84784957| 提问时间:2021 09/15 14:08
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
Helen老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好 如果發(fā)票日期在4月份前,直接把發(fā)票附在4月份即可,如果發(fā)票日期在4月份后,把4月份的分錄沖銷,9月份再做一筆分錄即可。
2021 09/15 14:10
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取