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實(shí)務(wù)
问题已解决
4月份員工報(bào)銷的辦公費(fèi),當(dāng)時(shí)無(wú)發(fā)票,做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:銀行存款,9月把發(fā)票補(bǔ)上了,我怎么做會(huì)計(jì)分錄沖賬?
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同學(xué)好
如果發(fā)票日期在4月份前,直接把發(fā)票附在4月份即可,如果發(fā)票日期在4月份后,把4月份的分錄沖銷,9月份再做一筆分錄即可。
2021 09/15 14:10
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