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計提工資時未扣除扣款,發(fā)放時扣款會計分錄怎么做?

84785024| 提問時間:2021 09/15 13:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 ? 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2021 09/15 13:45
84785024
2021 09/15 13:50
老師,我說的扣款是指除社保公積金以外的扣款,如罰款、賠款
玲老師
2021 09/15 13:51
你好 ?借應付職工薪酬 貸其他應收款?
84785024
2021 09/15 14:17
計提工資時分錄(未扣除扣款): 借:管理費用 100 貸:應付職工薪酬-工資 100 發(fā)放時(扣除扣款): 借:應付職工薪酬-工資 100 貸:銀行存款 90 貸:其他應收款 10 備注:在不考慮社保和公積金的情況下 這樣,我這筆“其他應款”相當于沖減了“管理費用”嗎?
玲老師
2021 09/15 14:25
不沖減管理費用的。管理費用是計提的工資的金。 管理費用是計提的,工資的金額。
84785024
2021 09/15 14:27
這樣,其它他應收款,借貸不平?
84785024
2021 09/15 14:37
計提工資時分錄(未扣除扣款): 借:管理費用 100 貸:應付職工薪酬-工資 100 假如是損壞辦公用品賠款: 借:其他應收款 10 貸:管理費用 10 發(fā)放時(扣除扣款): 借:應付職工薪酬-工資 100 貸:銀行存款 90 貸:其他應收款 10
玲老師
2021 09/15 14:37
不對,扣款分錄 看我發(fā)你的?
84785024
2021 09/15 14:43
老師,麻煩您發(fā)一個完整的會計發(fā)錄給我吧!
玲老師
2021 09/15 14:51
計提工資時分錄(未扣除扣款): 借:管理費用 100 貸:應付職工薪酬-工資 100 發(fā)放時(扣除扣款): 借:應付職工薪酬-工資 100 貸:銀行存款 90 貸:其他應收款 10
84785024
2021 09/15 15:16
這樣,其他應收款借貸不平,怎么處理?
玲老師
2021 09/15 15:22
你好 發(fā)生賠款業(yè)務時計提 在借方?
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