問(wèn)題已解決

你好老師!9月份開(kāi)始,印花稅按抵扣進(jìn)項(xiàng)的含稅價(jià)和含稅銷售額的合計(jì)數(shù)作為計(jì)稅依據(jù),不再按含稅銷售額的1.2倍作為計(jì)稅依據(jù)。什么意思啊?是進(jìn)項(xiàng)稅含稅單價(jià)想加再加銷售額作為計(jì)稅依據(jù)嗎?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/02 17:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ; 意思就是據(jù)實(shí)來(lái) 報(bào); 你發(fā)生了購(gòu)銷的話 你就按照購(gòu)進(jìn)+銷售合計(jì)金額來(lái)報(bào) 印花稅 ; 有合同的話就是含稅金額的
2021 09/02 17:38
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