問題已解決

老師,我想問你一下,1月份我們發(fā)了勞務報酬9080.當時做的分錄是借:其他業(yè)務支出 貸:銀行存款。3月份我們負責人說勞務報酬要繳稅,就帶扣了馬上要發(fā)的5000元的稅800元,因為是我們出納自己交的,所以她自己先墊付,申報繳納完以后拿800元報銷。(這時5000是還沒付的)?,F(xiàn)在7月份要發(fā)這個人5000的工資了。我們要從這5000里面把800元扣除,還要扣除9080的勞務稅1425.08元,等于這次實發(fā)了2744.92

84785019| 提問時間:2021 08/12 08:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 應該做 借其他業(yè)務支出 貸銀行存款 貸應交稅費個稅 借應交稅費個稅 貸銀行存款
2021 08/12 08:07
84785019
2021 08/12 08:09
這里1.3.7月份等于涉及3筆業(yè)務,你可以分別寫嗎?這個勞務報酬的稅到明天3到6月份,他門的總收入沒有超過6萬元,是要退給他們的
樸老師
2021 08/12 08:14
這個不是你們退的 是匯算清繳的時候國家退的
84785019
2021 08/12 08:14
是的沒錯
樸老師
2021 08/12 08:15
同學你好 借其他業(yè)務支出 貸銀行存款 貸應交稅費個稅 借應交稅費個稅 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~