問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師:在企業(yè)所在地;公司員工聚餐的餐費(fèi)發(fā)票分錄如何做?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/11 15:28
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
2021 08/11 15:29
84784961
2021 08/11 15:31
可以直接做分錄借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款。這樣嗎
東老師
2021 08/11 15:31
最好是按照我上面的那么做
84784961
2021 08/11 15:35
好的,謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于公司進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做(進(jìn)項(xiàng)留底、和需要交增值稅)
東老師
2021 08/11 15:37
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784961
2021 08/11 15:38
請(qǐng)問(wèn)月末進(jìn)項(xiàng)稅額留底呢
東老師
2021 08/11 15:40
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ??
84784961
2021 08/11 15:41
好的,謝謝老師
東老師
2021 08/11 15:42
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