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老師,我固定資產(chǎn)入賬金額169600,計(jì)提累計(jì)折舊77874.86,先現(xiàn)報(bào)廢回收9725,怎么做固定資產(chǎn)清理,這么做對(duì)嗎,減值準(zhǔn)備金額是不是太大了?

84784959| 提問時(shí)間:2021 07/09 10:49
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
?你好,當(dāng)月提完折舊,再做清理,如果報(bào)廢回 收有9725的金額,是當(dāng)處置固定資產(chǎn)處理, 分錄先轉(zhuǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理91725.14 ? ?累計(jì)折舊 77874.86 貸:固定資產(chǎn)169600 收回9725?? ?借:現(xiàn)金 /銀行存款 9725 ? ? ?資產(chǎn)處置損益 83118.95 貸:固定資產(chǎn)清理? 91725.14 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1118.81
2021 07/09 11:05
84784959
2021 07/09 11:09
固定資產(chǎn)處置損益會(huì)在當(dāng)期沖減利潤(rùn)是嗎?
張壹老師
2021 07/09 11:14
你好,會(huì)沖減稅前利潤(rùn)
84784959
2021 07/09 15:55
老師,我們沒有資產(chǎn)處置損益科目,要自己加科目嗎,加在哪合適?
張壹老師
2021 07/09 16:00
你好,一般納稅人都有那個(gè)科目,如果沒有,自己添加一個(gè).如果是小規(guī)模納稅人就放在營(yíng)業(yè)外支出.
張壹老師
2021 07/09 16:01
你看你的損益類科目下面是否有資產(chǎn)處置損益,沒有就加一個(gè)
84784959
2021 07/09 16:06
老師,你上面分錄增值稅銷項(xiàng)稅額是怎么算的,我算著是一萬(wàn)多呀?
張壹老師
2021 07/09 16:14
你好,增值稅是你按收到的錢分離的,你報(bào)廢回收9725元,,增值稅=9725/(1+13%)*13%=1118.81
84784959
2021 07/09 16:50
老師,這輛車是11年買的,16年入賬固定資產(chǎn),開始計(jì)提,所以虧損才會(huì)這么大,這種情況要怎么處理?
張壹老師
2021 07/09 16:53
你好,你這是少提折舊了.涉及到很多年的財(cái)務(wù)報(bào)表,修改也很麻煩.你問問稅局,是否可以修改以前的報(bào)表,同意你改,你就改吧,
84784959
2021 07/09 16:57
我是新來(lái)的會(huì)計(jì),不想大動(dòng)之前的帳,如果不改以前的,要怎么處理?
張壹老師
2021 07/09 16:58
你好,你就按現(xiàn)在上的賬務(wù)來(lái)處理,轉(zhuǎn)到固定清資產(chǎn)清理后.再轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益里,結(jié)果是一樣的.都是可以稅前扣除的
84784959
2021 07/09 17:03
嗯,去年我們一下報(bào)廢了4輛車,都是這種情況,這一下就40萬(wàn)的盤虧
張壹老師
2021 07/09 17:04
好的,祝你工作愉快!
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