問題已解決

老師,您好,我這邊應收賬款余額在借方,并且為負,經(jīng)過查詢,確認前期做賬問題,現(xiàn)在寫了一份資料,老板同意我就這一筆負數(shù)應收賬款做一筆分錄處理掉,那我現(xiàn)在這一筆分錄要怎么做呀?

84785024| 提問時間:2021 07/06 10:15
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,做賬問題具體是什么?把錯誤分錄紅字沖回,按正確分錄記賬
2021 07/06 10:16
84785024
2021 07/06 10:21
錯誤問題是前面會計亂掛賬下賬
84785024
2021 07/06 10:22
并且跨年了,一筆一筆的弄不清了
84785024
2021 07/06 10:22
還不止跨一年
小林老師
2021 07/06 10:22
您好,那您沒法調(diào)整,除非差異部分全部結(jié)轉(zhuǎn)當期損益
84785024
2021 07/06 10:25
那這樣不就影響了利潤嗎
小林老師
2021 07/06 10:28
您好,那您的意思是調(diào)哪個科目?
84785024
2021 07/06 10:28
那老師,像這種情況,還有沒有辦法在平時一點一點的沖掉呢?但是我不知道用什么去沖
小林老師
2021 07/06 10:29
您好,您的意思是增加其他應付款?
84785024
2021 07/06 10:30
那要是入損益的話,用哪個科目會比較合適呢?
84785024
2021 07/06 10:31
其他應付傷不起了,那個會計現(xiàn)金都是負的,我用老板寫的資料沖了現(xiàn)金
小林老師
2021 07/06 10:36
您好,損益是計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
84785024
2021 07/06 10:46
好的,謝謝老師
小林老師
2021 07/06 11:14
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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