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0 2.某商業(yè)企業(yè)系增值稅一般納稅人, 2019年6月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納 稅人)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批,取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的金額為30萬元,稅額 為0.9萬元,同時支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi) 5萬元(不含增值稅),取得運(yùn)輸部門開 具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的不含 稅運(yùn)輸費(fèi)0.45萬元。本月下旬將購進(jìn)的 農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 如果你是企業(yè)財(cái)務(wù)人員,請問該企業(yè)當(dāng) 月將農(nóng)產(chǎn)品發(fā)給職工作福利是否需要納 稅?該筆業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是 多少?

84784996| 提问时间:2021 06/22 13:08
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許老師
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职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
同學(xué)你好!作為福利費(fèi)發(fā)放? 相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅? ?要轉(zhuǎn)出處理的 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=(0.9+0.45)*(1-20%)=1.08萬元
2021 06/22 13:11
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