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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們小規(guī)模納稅人 委托勞務(wù)派遣公司給我們代繳社保 不代發(fā)工資 有服務(wù)費(fèi) 給我開具的普通發(fā)票是差額征稅的 我這邊從付款到計(jì)提應(yīng)該如何寫分錄
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借 管理費(fèi)用等
貸應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行?
2021 06/21 11:27
84784985
2021 06/21 11:42
老師能寫全一些么 我們5月份開始委托勞務(wù)代繳社保 但是5月勞務(wù)那邊沒有開票 我這邊正常計(jì)提工資
比如 借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)發(fā)
借;管理費(fèi)用 保險(xiǎn)(單位)
貸:應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)(單位)
實(shí)際發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)發(fā)
貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人保險(xiǎn)
銀行存款-實(shí)發(fā)
然后我們社保都是勞務(wù)那邊上繳的 因?yàn)?月這邊勞務(wù)沒有給開發(fā)票 現(xiàn)在應(yīng)該如何記賬呢
這個(gè)勞務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么寫分錄
玲老師
2021 06/21 12:01
沒有開發(fā)票分錄也一樣
收到發(fā)票把沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
84784985
2021 06/21 12:03
要是5月開不了發(fā)票呢 這邊應(yīng)該如何記賬
玲老師
2021 06/21 12:06
就和上面你發(fā)的分錄一模一樣做。
84784985
2021 06/21 12:09
錢我們這邊已經(jīng)給勞務(wù)了 也就是借:應(yīng)付職工薪酬 -保險(xiǎn)
其他應(yīng)付款-保險(xiǎn)
貸:銀行存款
玲老師
2021 06/21 12:11
當(dāng)期沒有發(fā)票你也正常記成本
當(dāng)回來發(fā)票時(shí)再把。前面沒有前面沒有發(fā)票這個(gè)分錄
紅
回來發(fā)票把這個(gè)分錄紅沖按發(fā)票入賬。
這樣你當(dāng)期費(fèi)用核算準(zhǔn)確。
因?yàn)楣べY和社保公積金按月計(jì)提。
84784985
2021 06/21 12:18
沒明白 把哪個(gè)分錄沖紅
玲老師
2021 06/21 12:18
沒有發(fā)票時(shí)你計(jì)入管理費(fèi)用那個(gè)分錄洪坑。
玲老師
2021 06/21 12:19
沒有發(fā)票時(shí)你計(jì)入管理費(fèi)用那個(gè)分錄紅沖
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