問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)收到負(fù)數(shù)發(fā)票是不是在增值稅納稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里填寫稅額啊? 如果不是那應(yīng)該填寫哪里啊?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2016 12/02 14:04
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84784981
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
那請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要填寫在哪張申報(bào)表中呢?
2016 12/02 14:08
84784981
2016 12/02 14:21
可是提交的時(shí)候出現(xiàn)一個(gè)申報(bào)校驗(yàn),校驗(yàn)編碼:10101010,內(nèi)容:增值稅納稅人申報(bào)表(一般納稅人適用)第14欄"一般項(xiàng)目"的"本月數(shù)"欄數(shù)據(jù)與"即征即退項(xiàng)目"的"本月數(shù)"欄數(shù)據(jù)之和,等于<附表二>第13欄中的"稅額"數(shù),校驗(yàn)類型:強(qiáng)制,這個(gè)是什么意思啊?可以強(qiáng)制提交嗎?會(huì)不會(huì)有什么影響啊?
鄒老師
2016 12/02 14:06
你好,抵減當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)
鄒老師
2016 12/02 14:11
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表,附表二
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