問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司選擇差額征稅,那差額征稅部分一定等下工資申報(bào)金額嗎?另外需要申報(bào)印花稅嗎?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/02 15:25
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
差額征稅只是增值稅的稅收優(yōu)惠。你這個(gè)發(fā)工資正常,按工資去申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)不受影響,印花稅也是根據(jù)合同來(lái)申報(bào)的。
2021 06/02 15:26
84785040
2021 06/02 15:27
但是差額征稅不就是因?yàn)椴铑~的部分是按照工資扣除么?
84785040
2021 06/02 15:28
合同往往不能確認(rèn)多少價(jià)值,那這個(gè)要怎么申報(bào)呢?還是說(shuō)可以直接按照每個(gè)月的銷(xiāo)售額全額申報(bào)印花稅呢?
陳詩(shī)晗老師
2021 06/02 15:32
就比方說(shuō)你應(yīng)該收100萬(wàn),但你的工資有80萬(wàn)增值稅,按照20萬(wàn)申報(bào)就可以了。
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