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上月出貨了沒開發(fā)票不確認(rèn)收入,待開發(fā)票再確認(rèn)收入可以嗎,分錄怎麼做

84785037| 提問時(shí)間:2021 05/19 21:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,可以這樣處理 上月出貨了,借:發(fā)出商品,貸:庫存商品 待開發(fā)票再確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:發(fā)出商品
2021 05/19 21:40
84785037
2021 05/19 21:41
發(fā)票后面附出貨單還是發(fā)出商品后面附出貨單,發(fā)票后面附什麼憑證
鄒老師
2021 05/19 21:43
你好,可以這樣處理 上月出貨了,借:發(fā)出商品,貸:庫存商品 附件是發(fā)貨單,出庫單 待開發(fā)票再確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:發(fā)出商品 (附件是發(fā)票,銀行回單等)
84785037
2021 05/19 21:48
我之前是這樣做,一老注冊會(huì)計(jì)師說不行,開發(fā)票時(shí)直接把出貨單附發(fā)票后面借應(yīng)收賬款,貸庫存商品,再確定收入
鄒老師
2021 05/19 21:49
你好,借應(yīng)收賬款,貸庫存商品 是沒有這樣的分錄的?
84785037
2021 05/19 21:53
打錯(cuò)了,是在開發(fā)票當(dāng)月借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貨庫存商品,出貨單附發(fā)票后面
鄒老師
2021 05/19 21:54
你好,之前已經(jīng)做了發(fā)出商品處理,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候貸方是發(fā)出商品科目,而不是庫存商品科目才是的
84785037
2021 05/19 21:56
他說不要做發(fā)出商品這筆分錄,
鄒老師
2021 05/19 21:56
你好,上月出貨了卻不做發(fā)出商品,這樣會(huì)導(dǎo)致賬實(shí)不符的?
84785037
2021 05/19 21:58
我也不明白,明明是做的對又叫我改
鄒老師
2021 05/19 21:58
你好,我堅(jiān)持我上面的回復(fù) 上月出貨了,借:發(fā)出商品,貸:庫存商品 待開發(fā)票再確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:發(fā)出商品
84785037
2021 05/19 21:59
還有好多付出費(fèi)用掛其他應(yīng)收款也不懂
鄒老師
2021 05/19 22:00
你好,可能是個(gè)人先借款了,然后用費(fèi)用報(bào)銷抵消之前的借款金額?
84785037
2021 05/19 22:01
不是,是支付給別人的裝修費(fèi),不是員工報(bào)銷
鄒老師
2021 05/19 22:03
你好,是支付給別人的裝修費(fèi),也不會(huì)通過其他應(yīng)收款科目核算啊?
84785037
2021 05/19 22:05
說收到發(fā)票才沖銷,我之前是掛其他應(yīng)付款
鄒老師
2021 05/19 22:05
你好,之前是看做個(gè)人向單位借款??
84785037
2021 05/19 22:07
是我公司裝修走公帳給裝修公司
鄒老師
2021 05/20 07:50
你好,公司裝修走公帳給裝修公司,那應(yīng)當(dāng)通過預(yù)付賬款核算才是,不需要通過其他應(yīng)收款的
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