問題已解決
老師,您好!請問稅局給返的去年個(gè)稅申報(bào)辦稅人員手續(xù)費(fèi),如何申報(bào)銷項(xiàng)稅?
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速問速答你好,一般納稅人的,在附表一百分之六一般計(jì)稅里面填寫。
2021 05/19 11:09
郭老師
2021 05/19 11:10
然后在附表三第三行填寫價(jià)稅合計(jì)。
84785008
2021 05/19 11:11
6%稅率那欄未開發(fā)票那列是嗎?
84785008
2021 05/19 11:12
附表一第五欄第五列填寫嗎?
郭老師
2021 05/19 11:12
你好是的,具體的哪一列你截圖我王樂。
84785008
2021 05/19 11:14
這樣填寫對嗎?
84785008
2021 05/19 11:16
我是補(bǔ)2月份的,填寫本期發(fā)生額可以嗎?
郭老師
2021 05/19 11:18
對的,是這么做的,可以的。
84785008
2021 05/19 11:22
老師,麻煩您幫忙看下附表三填寫對嗎?并幫忙解答一下,謝謝?
郭老師
2021 05/19 11:25
差額計(jì)稅允許抵扣成本的,按收入減去成本來交稅的。
84785008
2021 05/19 11:30
我們還在籌建期,沒有收入,這附表三是先填寫,以后再抵扣成本可的嗎?
郭老師
2021 05/19 11:33
你好,那就不需要填寫的。
84785008
2021 05/19 11:44
有收入在填寫是嗎?這樣附表一現(xiàn)在可以填寫嗎?
郭老師
2021 05/19 11:48
你好,是的是的是的。
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