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事業(yè)單位賬不用每個(gè)月做嗎?會(huì)計(jì)不用和出納核對(duì)貨幣資金嗎?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/18 13:48
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,事業(yè)單位賬用每個(gè)月做,會(huì)計(jì)不用和出納核對(duì)貨幣資金
2021 05/18 13:50
84785023
2021 05/18 14:07
不用和出納對(duì)賬,怎么知道賬戶資金的正確性呢?
紫藤老師
2021 05/18 14:09
現(xiàn)在都是授權(quán)支付的,幾乎沒(méi)有現(xiàn)金
84785023
2021 05/18 14:39
那就不用對(duì)賬了是嗎?那月底到月初需要做哪些工作呢?
紫藤老師
2021 05/18 15:01
會(huì)計(jì)做的工作: 1、根據(jù)提供的單據(jù),編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬。 3、根據(jù)記賬憑證編制記賬憑證匯總表。根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。 4、月末編制計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證,并登記明細(xì)帳,將計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證匯總登記總賬。 5、月末結(jié)賬,對(duì)帳,編制會(huì)計(jì)報(bào)表。
84785023
2021 05/18 15:14
事業(yè)單位需要計(jì)提嗎?
紫藤老師
2021 05/18 15:14
事業(yè)單位不需要計(jì)提稅費(fèi)
84785023
2021 05/18 15:16
我現(xiàn)在問(wèn)的都是行政事業(yè)單位做賬,用財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬,需要結(jié)轉(zhuǎn)和編制報(bào)表嗎?會(huì)計(jì)和出納都不用對(duì)賬的嗎?
紫藤老師
2021 05/18 15:18
財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬,需要結(jié)轉(zhuǎn),報(bào)表自動(dòng)生成
84785023
2021 05/18 15:24
老師,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
紫藤老師
2021 05/18 15:24
收入費(fèi)用,轉(zhuǎn)入本年盈余
84785023
2021 05/18 15:40
這個(gè)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)啊,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?預(yù)算是不是月底不用結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了?
紫藤老師
2021 05/18 15:40
預(yù)算會(huì)計(jì)年底結(jié)轉(zhuǎn)
84785023
2021 05/18 15:51
月底只用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)?
紫藤老師
2021 05/18 15:52
月底只用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)
84785023
2021 05/18 16:07
事業(yè)單位會(huì)計(jì)調(diào)賬怎么調(diào)?
紫藤老師
2021 05/18 20:13
你根據(jù)你做錯(cuò)的,去調(diào)整
84785023
2021 05/18 22:29
老師舉例說(shuō)明下唄
紫藤老師
2021 05/18 22:49
比如你的分錄錯(cuò)誤,那么做對(duì)的,
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