問(wèn)題已解決
公司今年會(huì)計(jì)上虧損15萬(wàn),然后調(diào)增3萬(wàn),稅法上本年虧損12萬(wàn),我需要針對(duì)12萬(wàn)做一筆分錄嗎?確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
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速問(wèn)速答您好
一般企業(yè)不需要做遞延所得稅資產(chǎn)科目的 匯算清繳彌補(bǔ)虧損就好了
2021 05/12 16:31
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