問題已解決
當月我公司開局一張增值稅專用發(fā)票,對方已經(jīng)認證,并且增值稅已經(jīng)申報,但是無稅款繳納這種情況下,我公司可以先行把發(fā)票作廢對方公司作廢申報表重新申報嗎?
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不用這么麻煩,你這邊紅沖就可以,對方要開個紅字發(fā)票信息表給你
2021 05/08 19:19
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海棠老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/08 19:19
申報不用更改,下個月紅沖少交稅就行
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2021 05/08 19:20
老師,你的意思就是跨月后對方提供紅字信息表。我公司開具紅字增值稅專用發(fā)票嗎
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2021 05/08 19:21
老師那當月發(fā)生發(fā)現(xiàn)增值稅專用發(fā)票填還有物,不用做任何處理嗎?
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2021 05/08 19:21
填開有誤
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海棠老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/08 19:29
同學,他那邊抵扣了,我們這邊紅沖,然后再開一張正確的給他們
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