问题已解决

城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表(增值稅)調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗,錯(cuò)誤代碼:(103),異常原因:1010010097000045:該納稅人該屬期納稅申報(bào)表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過且期末留抵稅額不為0,不能進(jìn)行錯(cuò)誤更正!

84785000| 提问时间:2021 04/17 14:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們需要交增值稅嗎?
2021 04/17 14:24
84785000
2021 04/17 14:28
需要,大概30萬
郭老師
2021 04/17 14:30
增值稅應(yīng)補(bǔ)稅款是30萬嗎?
84785000
2021 04/17 14:31
是免抵稅額,還沒有申報(bào)附加稅
郭老師
2021 04/17 14:32
你們是加工企業(yè)的嗎?
84785000
2021 04/17 14:33
是的……這個(gè)問題怎么解決?
郭老師
2021 04/17 14:34
現(xiàn)在附加稅已經(jīng)更正,自動(dòng)申報(bào)了。 你修改申報(bào) 填寫更正申報(bào)理由
84785000
2021 04/17 14:36
電子稅務(wù)局顯示未申報(bào)?
郭老師
2021 04/17 14:38
你好,這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)的,第二天就會(huì)顯示申報(bào)的
84785000
2021 04/17 14:41
是不是明天在進(jìn)入在電腦上修改,不用去稅務(wù)大廳修改吧?
郭老師
2021 04/17 14:42
是的 自己就可以修改
84785000
2021 04/17 14:45
謝謝老師
郭老師
2021 04/17 14:46
不用客氣 工作愉快
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