問題已解決
請問老師無發(fā)票的支出在年底匯算清繳時是不是填在A105000表的扣除類調(diào)整項目的其他那一行,賬面金額填寫發(fā)生額,稅收金額填0
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速問速答你具體是什么費用就在相關(guān)的表里賬載金額就是你賬面上的 稅后金額就是你總金額減去沒有發(fā)票后的費用金額
2021 04/13 10:50
84785022
2021 04/13 10:59
是這樣的管理費用中的開辦事和職工福利費有一部份沒發(fā)票,但是沒有找到可以調(diào)增的,那福利費稅收金額是按工資薪金的14%算岀來的,不能自已填
84785022
2021 04/13 11:00
糾正下開辦事是開辦費
馬老師
2021 04/13 11:05
你填寫福利費的那個表格里 稅收金額寫扣除無票的金額? 開辦費是在籌建期是全部調(diào)整 不允許稅前扣除 企業(yè)營業(yè)以后才開允許扣除
84785022
2021 04/13 11:08
福利費的稅收金額是系統(tǒng)算出來,不能進行自行填寫
84785022
2021 04/13 11:09
公司去年7月就開始營業(yè)了
84785022
2021 04/13 11:14
我再重新登錄下,稅收金額是否可以保存,開辦費是填5000表的其他嗎
84785022
2021 04/13 11:22
老師不對哦,那個福利費的稅收金額不能修改,無法校驗保存
馬老師
2021 04/13 11:37
你先等一下 我找個表看看 你給我說的代碼 我也不知道是那個表
84785022
2021 04/13 11:40
我說的5000表是?納稅調(diào)整項目明細表
馬老師
2021 04/13 14:10
這個稅收金額是根據(jù)你賬載金額減去無票的然后按照填寫
他的最高限度是不超過工資14%的部分可以稅前扣除? 你如果福利費總額減去無票費用的差小于工資的14% 那你就直接填寫差額? 反之就按照工資的14%填寫
84785022
2021 04/13 15:37
老師現(xiàn)在就是這個稅收金額改了之后,不能校驗保存
馬老師
2021 04/13 15:56
給你提示的是什么呢?
84785022
2021 04/13 16:12
這會系統(tǒng)很卡看不了,上午提示5050表職工薪酬支出有錯誤,而且稅收金額那一欄是紅色的
84785022
2021 04/13 16:15
?老師剛拍了照片,能看清嗎
馬老師
2021 04/13 17:09
你把職工薪酬表和調(diào)整表給我截圖
84785022
2021 04/13 17:19
系統(tǒng)好像無法上傳了
84785022
2021 04/13 17:20
現(xiàn)在可以了
馬老師
2021 04/13 19:32
賬載金額是計提的
實際發(fā)生額是你支付了的
稅收金額填寫你減去沒有發(fā)票后的金額
84785022
2021 04/13 19:40
老師:公司帳上計提的與實際發(fā)生額的確是相等的,校驗保存時系統(tǒng)提示是稅收金額那里錯,你看我發(fā)的照片,填寫的是減去沒發(fā)票的金額
馬老師
2021 04/13 21:56
實際發(fā)生的改成和稅收金額一樣
84785022
2021 04/13 22:10
好,謝謝老師
馬老師
2021 04/14 06:19
沒事,你今天試試看??!
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