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為什么不得抵扣發(fā)票的增值稅,最后不加上1360元呢 某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2017年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺,取得含稅收入80000元,當(dāng)月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1360元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( ?。┰?/p>

84785033| 提問時間:2021 04/13 10:01
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
小規(guī)模納稅人是不可以抵扣進(jìn)項的
2021 04/13 10:07
84785033
2021 04/13 10:10
那不得抵扣 為什么不加上1360
小云老師
2021 04/13 10:11
這個是買東西又不是賣,為什么加上
84785033
2021 04/13 10:13
突然明白了 謝謝老師
小云老師
2021 04/13 10:17
不客氣,祝你考試順利
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