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新成立公司,稅種已經(jīng)核定,需要繳納那些稅?印花稅?

84784985| 提問時間:2021 04/09 10:42
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
不需要申報,你這個是2季度需要申報,工資薪金那個是5月申報,印花稅那個按次是到賬實收資本申報,其他營業(yè)賬簿,你打開之后填寫4 選擇財稅2018.50不需要交,應補退稅額為0 提交
2021 04/09 10:56
84784985
2021 04/09 15:03
老師,他們直接是一起的,
maize老師
2021 04/09 15:08
有發(fā)生就填寫沒有不填寫,
maize老師
2021 04/09 15:09
沒有你這個不管就有可以,
84784985
2021 04/09 15:09
單位新成立,不需要繳納印花稅嗎
84784985
2021 04/09 15:17
其他賬簿現(xiàn)在印花稅是減免的;資金賬簿按萬分之五貼花減半征收,且實際收到的投資款 需要交納印花稅 沒有實際收到款項的話 不用繳
maize老師
2021 04/09 15:27
是的,沒有發(fā)生不交,你這個購銷合同,按季度,季度沒有 到時候7月記得0申報,下面說是對的
84784985
2021 04/09 15:29
稅種認定信息中期滿之日15日之內是什么意思
maize老師
2021 04/09 15:40
就是你這個有效期起,要是按月,就是下個月15號之前申報意思
84784985
2021 04/09 15:42
好的,老師。小規(guī)模季度也需要申報資產(chǎn)負債表和利潤表嗎?
maize老師
2021 04/09 15:51
需要,一般是需要季度申報
84784985
2021 04/09 15:52
我接手后資產(chǎn)負債表余額有改動,和20年底申報的金額不一致,我年初余額還按照原先申報的填寫?
maize老師
2021 04/09 16:01
年初按賬上,賬上是不是自動改過來,
84784985
2021 04/09 16:04
稅務機關不會有異常嗎?企業(yè)所得稅預繳資產(chǎn)總額是按照原報表填寫的,數(shù)據(jù)就不一致了
maize老師
2021 04/09 16:12
這個對應改下就可以,要是稅局不給更正申報,你這個后續(xù)年報按正確寫就可以,不會,要是這個比對,那一般會給更正申報 ,不給更正申報一般這個不會比對,我看之前學員反饋問了稅局
84784985
2021 04/09 16:16
我可以按照原來的報表填寫嗎?下一年就不就更正過來了?
84784985
2021 04/09 16:21
已經(jīng)按照原來的金額填寫申報了企業(yè)所得稅
maize老師
2021 04/09 16:30
這個差額多少差額不大,可以不管可以
84784985
2021 04/09 16:33
原先是209179.77,現(xiàn)在調整后是1,62182.51,差4萬6千多呢
maize老師
2021 04/09 16:45
太多了,還是這個去更正之前申報吧,
84784985
2021 04/09 16:50
需要去稅務局辦理嗎?之前的沒有賬目賬目混亂,還有空的,我最后調了一下。我可以直接按照原先的金額填嗎?
maize老師
2021 04/09 16:56
你可以先系統(tǒng)去更正申報試試,看可以改不,需要你問下你稅局,資產(chǎn)總額 企業(yè)所得稅和實際資產(chǎn)負債表不一樣看是不是需要更正為一致, 登錄電子稅務局,首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。 2、在“申報輔助功能”模塊中,選擇“申報錯誤更正”。 (也可通過搜索欄輸入“申報錯誤更正”找到該模塊哦
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