問題已解決

航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280當(dāng)月入賬管理費(fèi)用后,如果當(dāng)月不抵減增值稅稅額,是不是就不用做抵減賬務(wù)分錄呢?即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款貸:管理費(fèi)用280

84785036| 提問時(shí)間:2021 04/08 17:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 如果當(dāng)月不抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款貸:管理費(fèi)用280 這個(gè)分錄不用做。
2021 04/08 17:45
84785036
2021 04/08 17:50
如果跨年抵減了增值稅,怎么做分錄?
星河老師
2021 04/08 17:51
同學(xué), 跨年抵減分錄是一樣的。 沖當(dāng)期的管理費(fèi)用即可,不需要追朔調(diào)整,金額不大。
84785036
2021 04/08 17:53
謝謝老師
星河老師
2021 04/08 17:55
<請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),請(qǐng)?jiān)u分五分,共同學(xué)習(xí)進(jìn)步>
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~