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老師,收到代扣個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)用是不是要繳納增值稅?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/08 15:45
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 收到代扣個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)用要按6%繳納增值稅。
2021 04/08 15:45
84785043
2021 04/08 15:47
老師,增值稅申報(bào)表上的收入都是由開票系統(tǒng)上傳后產(chǎn)生的,那這個(gè)要怎樣填報(bào)呀?
星河老師
2021 04/08 15:47
同學(xué), 你可以直接填增值稅納稅申報(bào)表附表一里面的未開票收入
84785043
2021 04/08 15:49
公司是一般納稅人,稅率是9%,簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%,平時(shí)申報(bào)是在這兩欄目里填數(shù)字。這個(gè)稅率是6%,也就是說(shuō)要在6%的稅率欄里按無(wú)票收入填報(bào),是這樣嗎
星河老師
2021 04/08 15:52
同學(xué), 是的。6%的稅率欄里按無(wú)票收入填報(bào)。
84785043
2021 04/08 15:54
老師,去年也收到這個(gè)手續(xù)費(fèi),只計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入合并繳納所得稅,未按6%稅率繳納增值稅,這咋辦?要調(diào)整嗎?會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
星河老師
2021 04/08 15:57
同學(xué), 這個(gè)沒關(guān)系的。 很多企業(yè)的會(huì)計(jì)都沒有意識(shí)到要交稅,從現(xiàn)在開始按時(shí)繳納即可。
84785043
2021 04/08 15:58
好的,謝謝老師
星河老師
2021 04/08 15:59
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