問題已解決

小規(guī)模企業(yè)代開的專票,當(dāng)時已預(yù)繳了增值稅和附加稅,那附加稅申報的時候怎么申報啊,填那一行?

84785001| 提問時間:2021 04/01 13:00
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 填寫在預(yù)交稅款里?
2021 04/01 13:03
84785001
2021 04/01 13:15
倒數(shù)第二列自己帶出來的預(yù)繳數(shù),然后應(yīng)交附加就成負(fù)數(shù)了
玲老師
2021 04/01 13:21
你好 自己帶出來數(shù) 就不用填寫了? 最后預(yù)交的部分不交稅就對?
84785001
2021 04/01 14:44
企業(yè)所得稅是按照年累計利潤交稅還是本期數(shù)交稅?
玲老師
2021 04/01 14:45
按照本年累計數(shù)計算然后扣除以前預(yù)繳的稅款。
84785001
2021 04/01 14:52
預(yù)交的稅款會自動帶出來嗎?
玲老師
2021 04/01 14:59
你好 各地報表設(shè)置不一樣? 一般能
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