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公司開出去的票,已收到款的,會計(jì)分錄

84784987| 提問時間:2021 03/25 11:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
您好 借銀行存款 貸應(yīng)主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅。
2021 03/25 11:03
84784987
2021 03/25 11:14
你好,我們自己開出去的,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的抵減? 用這個子目錄嗎
玲老師
2021 03/25 11:16
你好 一般不用? 借銀行存款 貸應(yīng)主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅?
84784987
2021 03/25 11:31
老師,我想問下,我的總賬顯示的是應(yīng)交稅費(fèi)是貸36781.99但是我2月繳增值稅這里,用的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)去抵扣的 不用繳稅,還有留存額可以抵扣
84784987
2021 03/25 11:32
需要怎么調(diào)整呢
玲老師
2021 03/25 11:33
還有留存額以后可以抵扣
84784987
2021 03/25 11:45
不是很明白呢,我截圖的這個是我開出去的發(fā)票總額,這樣做出來的數(shù)據(jù)有沒有問題呢
玲老師
2021 03/25 11:50
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)差額就是你留底了。留底的在余額里體現(xiàn)。
84784987
2021 03/25 11:57
老師,我公司長期待攤費(fèi)用,有十幾萬,是去年的,要怎么把他它攤掉呢?
玲老師
2021 03/25 12:09
你好 按月平均分?jǐn)偩涂梢粤?
84784987
2021 03/25 14:32
像現(xiàn)在這些掛的2020年了的待灘的,以前沒有灘分掉,我現(xiàn)在都做2021年2月的賬了,我該怎么按月攤呀
玲老師
2021 03/25 14:42
你好 分?jǐn)偲谝墙Y(jié)束了就一次分錄 就可以了
84784987
2021 03/25 15:00
好的,一次性分錄那就是借管理費(fèi)用貸長期待灘費(fèi)用嗎
玲老師
2021 03/25 15:02
借以前年度損益調(diào)整待長期待攤費(fèi)用。
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