問(wèn)題已解決

老師,每個(gè)月發(fā)生的管理費(fèi)用都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)么?結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就算完事了么?用不用涉及到本年利潤(rùn)--未分配利潤(rùn)科目,從費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到分配詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2016 10/31 09:45
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84785002
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用; 借:本年利潤(rùn)--未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)。 是這樣么?然后月末把未分配利潤(rùn)的數(shù)填到財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)的位置?
2016 10/31 09:48
84785002
2016 10/31 17:04
總公司給分公司下發(fā)的用于分公司行政開(kāi)銷的錢(qián)應(yīng)該記到什么會(huì)計(jì)科目?分公司收到錢(qián)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
鄒老師
2016 10/31 09:46
你好,是的,是的 借;本年利潤(rùn) 貸;管理費(fèi)用等科目 然后從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
鄒老師
2016 10/31 09:49
是的 是的
鄒老師
2016 10/31 17:04
借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
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