問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師 ,如果我賬面應(yīng)收賬款為10000,實(shí)際應(yīng)收賬款為9800,需進(jìn)行賬面調(diào)整,如何做分錄?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/18 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 什么原因不一致 少了那個(gè)
2021 03/18 14:57
84784988
2021 03/18 15:00
不知道什么原因,具體是哪一筆有問(wèn)題也不清楚
84784988
2021 03/18 15:01
能不能直接沖收入?
郭老師
2021 03/18 15:02
沖收入你得有負(fù)數(shù)發(fā)票 你有嗎
84784988
2021 03/18 15:04
沒(méi)有發(fā)票
84784988
2021 03/18 15:04
那應(yīng)該怎么辦?
郭老師
2021 03/18 15:09
你看下是不是收到了沒(méi)有做賬
84784988
2021 03/18 15:14
時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng)查不到了
郭老師
2021 03/18 15:16
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
84784988
2021 03/18 15:19
謝謝老師!
郭老師
2021 03/18 15:19
不用客氣,工作愉快。
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