老師假如: “我方給買(mǎi)方開(kāi)出的發(fā)票含稅金額是1090 當(dāng)時(shí)做的分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 90 貸:應(yīng)收賬款 1090 后來(lái)客戶(hù)給匯款匯了1000,剩余那90元做現(xiàn)金折扣 分錄是: 借:銀行存款 1000 管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用 90 貸:應(yīng)收賬款 1090” 這樣做對(duì)嗎?還是得開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖賬呢?
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好,第一個(gè)分錄,你做反啦。
第二個(gè)分錄,財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以
不需要做管理費(fèi)用
可以不用紅沖。
2021 03/16 14:13
84785004
2021 03/16 14:16
是的老師
84785004
2021 03/16 14:17
不沖紅的話增值稅就會(huì)多交一點(diǎn)
郭老師
2021 03/16 14:18
你就跟對(duì)方協(xié)商開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
84785004
2021 03/16 14:22
不開(kāi)的話更簡(jiǎn)單。就是沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)吧?
郭老師
2021 03/16 14:25
你好,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),就是多交增值稅。
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- 你好老師,我公司是一般納稅人,之前多開(kāi)的發(fā)票退回來(lái)了,我應(yīng)該怎么做? 比如退回1090 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1000 應(yīng)交稅費(fèi)——銷(xiāo)項(xiàng)-90 貸:應(yīng)收賬款 -1090 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-900 貸:工程施工 -900 之前產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅吧已經(jīng)用預(yù)交的增值稅抵扣了,增值稅我該怎么做呢? 231
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