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去年勾選認(rèn)證進(jìn)項票后,做賬了,但是增值稅進(jìn)項報表忘填,應(yīng)該怎么處理?
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去年勾選認(rèn)證進(jìn)項票后 沒有填增值稅附表二的話 視同放棄抵扣了 不能再抵扣了
2021 03/13 19:37
84785017
2021 03/13 19:41
請問老師,有沒有辦法挽回下,比如叫當(dāng)?shù)囟悇?wù)局改下報表
bamboo老師
2021 03/13 19:49
稅務(wù)不會同意的 除非您跟銷售方聯(lián)系 協(xié)商 讓對方開具紅字發(fā)票 然后再開藍(lán)字發(fā)票
84785017
2021 03/13 20:47
請問老師,
1.對方?jīng)]有開紅字發(fā)票的情況,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎?
2.對方開具紅字發(fā)票的情況,增值稅附表2怎么填啊?
bamboo老師
2021 03/13 21:05
對方?jīng)]有開紅字發(fā)票的情況 您沒有抵扣 不好進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
對方開了紅字發(fā)票 您沒有抵扣 也不需要填附表二
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