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老師好,我們單位是建筑業(yè),收到甲方工程款轉(zhuǎn)入銀行未開稅票借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款這樣對嗎

84784961| 提問時(shí)間:2021 03/13 13:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 這樣寫分錄就好了
2021 03/13 13:53
84784961
2021 03/13 13:54
老師好,為什么是預(yù)收賬款?
bamboo老師
2021 03/13 13:55
因?yàn)闀簳r(shí)還沒有開具發(fā)票
84784961
2021 03/13 13:55
那開票之后怎么做
84784961
2021 03/13 13:56
把預(yù)收賬款沖回么
84784961
2021 03/13 13:57
沒開稅票之前做一筆分錄么?
bamboo老師
2021 03/13 13:59
開票之后把預(yù)收賬款沖回?沒開稅票之前做一筆分錄
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