問題已解決

給外賬的工資算公司職工薪酬嗎?外賬不在公司上班簡直兼職的那種

84785039| 提問時間:2021 03/09 11:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個沒有合同,也不是按小時收費話,你可以按勞務(wù)費做賬,不是職工薪酬,
2021 03/09 11:15
84785039
2021 03/09 11:16
分錄怎么寫
84785039
2021 03/09 11:17
借管理費用勞務(wù)費貸銀行存款嗎
maize老師
2021 03/09 11:20
是的,按你寫的這個做借管理費用,勞務(wù)費貸銀行或者其他應(yīng)付款。
84785039
2021 03/09 11:24
這個要在前一個月做計提嗎
maize老師
2021 03/09 11:35
這個正規(guī)是需要按月去計提這個
84785039
2021 03/09 11:39
但他不知道什么時候收回來
84785039
2021 03/09 11:47
發(fā)錯了那要怎么計提
maize老師
2021 03/09 11:48
這個按月你需要支付去計提就可以,
maize老師
2021 03/09 11:48
計提不會影響你發(fā)的
84785039
2021 03/09 11:49
只做一個月
maize老師
2021 03/09 11:49
借管理費用,勞務(wù)費貸其他應(yīng)付款。
84785039
2021 03/09 11:50
都是這個月已經(jīng)付了我這個月做賬在這個月計提然后在做一筆發(fā)完的?
maize老師
2021 03/09 12:00
可以,這個跨年沒,沒有可以
84785039
2021 03/09 22:48
沒有跨年
84785039
2021 03/09 22:50
借管理費用,勞務(wù)費貸其他應(yīng)付款你這筆分錄是計提時?然后我再做筆發(fā)放,借其它應(yīng)付貸銀行存款?
maize老師
2021 03/10 08:20
是的,沒有跨年是你這樣寫。你寫分錄沒有問題。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~