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老師:您好,公司申報(bào)增值稅是差額征稅,沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,這表需要怎樣填報(bào)呢

84784971| 提問時(shí)間:2021 03/09 08:28
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那如果說你是差額征稅的話,有一個(gè)附表沙,你要先填附表三。這個(gè)附表就填寫你的扣除項(xiàng)。
2021 03/09 08:52
84784971
2021 03/09 09:58
附表三,已填好了。
陳詩(shī)晗老師
2021 03/09 10:28
附表1就會(huì)體現(xiàn)的,你這里主表就是按差額體現(xiàn)的
84784971
2021 03/09 13:04
好的,老師。
84784971
2021 03/09 13:05
在麻煩請(qǐng)問,我這附表一,這里的數(shù)據(jù)怎樣填寫呢?現(xiàn)在數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自帶的。
84784971
2021 03/09 13:07
像2列9b,是填現(xiàn)在這個(gè)數(shù),還是差額扣除扣,的銷售額
陳詩(shī)晗老師
2021 03/09 13:09
如果說你是差額計(jì)稅的話,你這里是按照差額的銷售額填寫到你標(biāo)紅的這一行。
84784971
2021 03/09 13:11
那2列9b,這列,還請(qǐng)老師教我下,怎么填。 我只開了一張發(fā)票。
陳詩(shī)晗老師
2021 03/09 14:57
開票金額-扣除項(xiàng),差額填寫在里面
84784971
2021 03/09 15:03
老師,這是專票,只開一張。
84784971
2021 03/09 15:04
我還是沒算得現(xiàn)在紅色框框內(nèi)的數(shù)字。
陳詩(shī)晗老師
2021 03/09 15:09
73621.84-扣除項(xiàng),然后/1.05就是銷售額,銷售額×5%就是增值稅
84784971
2021 03/09 15:20
老師,您看下。我算的。這樣填,是否正確啦?
陳詩(shī)晗老師
2021 03/09 15:22
你這里增值稅不是200多嗎?為什么你這個(gè)表格里面有4000多?
84784971
2021 03/09 15:34
是要做200多, 4000多是還沒有*5%
陳詩(shī)晗老師
2021 03/09 15:35
第二列是讓你填寫稅額,同學(xué)
84784971
2021 03/09 15:36
我填寫稅額,說是錯(cuò)的。
84784971
2021 03/09 15:42
老師:您看,上個(gè)月,我手寫去申報(bào),大廳說,我這樣填寫是錯(cuò)誤的,讓我更改了所屬期12月,1月的。
陳詩(shī)晗老師
2021 03/09 15:43
就是你的計(jì)算,是不是按照我上面給你的思路算的。
84784971
2021 03/09 15:50
我進(jìn)去系統(tǒng)時(shí),稅額就是200多,照那樣提交就行了嗎。 到12列時(shí),算下普票和專票,應(yīng)扣除額,就行了嗎?
陳詩(shī)晗老師
2021 03/09 15:51
對(duì)的對(duì)的,就正常情況下,你這個(gè)附表三填了之后,主表它會(huì)自動(dòng)生成的,不用你去收錢。
陳詩(shī)晗老師
2021 03/09 15:51
不用,你去手動(dòng)填寫,打錯(cuò)字了。
84784971
2021 03/09 15:53
那我前兩個(gè)月做的,應(yīng)該是正確嘍,那稅務(wù)大廳,為啥把我做的正確的,改了過來呢。 弄得越來越糊涂。 第2列那里填報(bào)的數(shù)據(jù)就是,專票開出去多少,應(yīng)該上的稅款了嗎?
84784971
2021 03/09 15:57
上個(gè)月,我剛好只開了一張專票,第一列是不含稅銷售額73378.87+應(yīng)上稅的錢242.97=73621.84,和發(fā)票對(duì)應(yīng)得上,就行了嗎?
陳詩(shī)晗老師
2021 03/09 16:14
就是說你之前就申報(bào)錯(cuò)了,你直接去大廳把你之前能改的,然后后面就正常申報(bào)。
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