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老師,12月份的應(yīng)付帳款沒有付,1月份付清,那我1月份還需不需要做帳務(wù)處理

84784954| 提問時間:2021 03/05 13:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 需要? 。 1月做 :借應(yīng)付賬款貸銀行存款? ?
2021 03/05 13:58
84784954
2021 03/05 14:06
也就是說,應(yīng)收應(yīng)付有實際收入或者支出,那相應(yīng)的月份都要做帳務(wù)處理哈
meizi老師
2021 03/05 14:08
你好是的。 按實際支付的月份做。
84784954
2021 03/05 14:11
比方說應(yīng)收帳款,12月份我沒收到,借應(yīng)收帳款,貨主營業(yè)務(wù)收入,1月份我收到了,那就是借現(xiàn)金,貸應(yīng)收帳款,那12月份我沒收到這筆收入,這筆款在財務(wù)報表里反映在哪里了,1月份收到后又反映在財務(wù)的哪一部分
meizi老師
2021 03/05 14:12
你好 應(yīng)收賬款會有余額 。 1月收到了 你應(yīng)收賬款就平了。
84784954
2021 03/05 14:28
我是說沒收到的時候,反映在財務(wù)報表的哪一部分,這塊我有點沒懂
meizi老師
2021 03/05 14:32
你好 沒有收到的款 。 你做了應(yīng)收賬款。 編制負(fù)債表就會在資產(chǎn)總額 左邊的 應(yīng)收賬款欄次
84784954
2021 03/05 14:37
明白了,那收到了就進(jìn)了現(xiàn)金里
meizi老師
2021 03/05 14:39
你好 是的。 就這樣來
84784954
2021 03/05 14:42
如果應(yīng)付帳款已經(jīng)付了,但是沒有做帳務(wù)處理,那就在負(fù)債表里一直呆著了,只有做相關(guān)帳務(wù)處理,才能把它轉(zhuǎn)出來,然后現(xiàn)金減少哈
meizi老師
2021 03/05 14:47
你好補做賬 。 不然你 副部長還有數(shù)據(jù)的。 是的
meizi老師
2021 03/05 14:47
不然你負(fù)債表里面 應(yīng)付賬款還有余額的
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