問題已解決

老師問一下,月底進項稅和銷項稅需要結轉嗎?咋結轉,還有就是月底進大于銷,這種情況,期末留底數(shù)在賬的那個在科目查?

84784971| 提問時間:2021 01/26 19:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,月底進項稅和銷項稅需要結轉。 如果是銷項稅額大于進項稅額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 月底進大于銷,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 期末留底數(shù)在應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)借方余額體現(xiàn)
2021 01/26 19:53
84784971
2021 01/26 19:56
老師,有些人說,月底進項大于銷項就不做分錄,當銷項大的時候才做?搞不懂。說法太多
鄒老師
2021 01/26 19:56
你好,月底進項大于銷項,也需要根據(jù)進項稅額,銷項稅額發(fā)生情況做相應結轉分錄才是 的
84784971
2021 01/26 20:11
那就是不管進項大還是小,或者說當月交不交稅都要,做結轉分錄唄
84784971
2021 01/26 20:13
這是我寫的步驟老師看一下
鄒老師
2021 01/26 20:13
你好,是的,都是需要做相應的結轉分錄的?
84784971
2021 01/26 20:36
那我做的這個對嗎
鄒老師
2021 01/26 20:37
你好,你的最后一筆分錄是不需要做的?
84784971
2021 01/26 20:37
我感覺老師寫的有點復雜,尤其是結轉進項和銷項每個分錄都有進和銷和轉出未交增值稅
鄒老師
2021 01/26 20:39
你好 如果是銷項稅額大于進項稅額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 月底進大于銷,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) (是針對這個回復有什么疑問嗎)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~