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老師好 我公司正建旅游點發(fā)生所有費用都進在建工程,現(xiàn)購米面油的款,分錄是 借 在建工程一福利費500 貸 銀行存款500 借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費500 貸 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費500 這樣做對嗎?應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費是不是先不用做,等到在建工程分?jǐn)倳r再過渡這個科目,有些不明白,不知該做還是不該做請教老師

84785011| 提問時間:2021 01/11 12:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 不對 應(yīng)該是 借在建工程-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸銀行存款
2021 01/11 12:47
84785011
2021 01/11 13:05
老師好 等到工程峻工后,分錄又該怎樣做呢?
樸老師
2021 01/11 13:09
借固定資產(chǎn) 貸在建工程
84785011
2021 01/11 13:17
這種固定資產(chǎn)按多少年來折舊呢?
樸老師
2021 01/11 13:31
這個是屬于建筑物類的嗎
84785011
2021 01/11 14:14
是建賽馬場、賓館、餐館這些
樸老師
2021 01/11 14:17
那就按照十年折舊
84785011
2021 01/11 15:57
老師好 我公司購進的固定資產(chǎn)有食堂貨物時 借 固定資產(chǎn)一電器設(shè)備5000 貸 銀行存款5000 累計折舊時 借 管理費用一電器設(shè)備一食堂5000 貸 累計折舊 5000 這樣做對嗎?
樸老師
2021 01/11 16:03
對的, 這樣做就可以的哦
84785011
2021 01/11 16:18
在這里 管理費用一電器設(shè)備不用進到福利費里是吧,即(管理費用一福利費),也不需要過渡應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費這個科目是吧,那為什么食堂購米面油時是 借 管理費用一福利費500 貸 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費500 借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費500 貸 銀行存款500 這兩種都是給食堂購貨,為什么不一樣呢?請老師講解
樸老師
2021 01/11 16:28
你這個是計入福利費了,合并工資交個稅的
84785011
2021 01/11 20:29
老師好 給食堂的米面油,沒發(fā)給個人,
樸老師
2021 01/11 20:31
福利費通過應(yīng)付職工薪酬就是要合并工資交個稅
84785011
2021 01/11 20:52
怎樣具體到個人呢
樸老師
2021 01/11 20:52
平均數(shù),就是總金額除以人數(shù)
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