問(wèn)題已解決

老師,開(kāi)具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,沖以前多開(kāi)的,怎么報(bào)稅?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/07 09:49
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也稱紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開(kāi)出后,應(yīng)該入賬編制會(huì)計(jì)憑證,紅字沖減當(dāng)期收入和應(yīng)交稅金的銷項(xiàng)稅。 當(dāng)月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金(如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入。 次月申報(bào)的時(shí)候,只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報(bào),填寫(xiě)增值稅申報(bào)表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫(xiě)收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可(因?yàn)橘~面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時(shí)候銷項(xiàng)稅會(huì)自動(dòng)計(jì)算,計(jì)算出來(lái)的銷項(xiàng)稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響。 總體來(lái)說(shuō),只要你的紅字發(fā)票當(dāng)月入賬,那么只要按照賬面收入正常申報(bào)即可。不需要再申報(bào)時(shí)做特殊處理或特殊計(jì)算。
2021 01/07 09:52
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