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減免稅款要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目? 我這個分錄正確嗎? 老師,圖一圖二合到一起看

84785008| 提問時間:2021 01/01 17:27
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,這個未交增值稅什么原因免稅的
2021 01/01 17:28
84785008
2021 01/02 08:29
減少了步驟,沒用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,直接用的應(yīng)交稅費-未交增值稅
佟老師
2021 01/02 08:31
我的意思是你是一般納稅人吧,因為什么減免稅款
84785008
2021 01/02 08:33
是一般納稅人酒店,這是二月份的,疫情期間減免開具的普票增值稅
84785008
2021 01/02 10:39
想知道減免稅的分錄怎么做,用不用應(yīng)交稅費-未交增值稅科目?銷項稅3924.97? 減免1454.78?? 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅? 1454.78 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1454.78 還是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1454.78 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1454.78 請老師告訴我分錄怎么做就行了,不用管為什么減免好嗎?
佟老師
2021 01/02 10:59
你好,如果是免稅, 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入
84785008
2021 01/02 11:11
我結(jié)轉(zhuǎn)一下哈,老師看看對不對? 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅3924.97 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額1454.78 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1454.78 貸 營業(yè)外收入 1454.78 我沒用上未交增值稅科目呀? 請老師指導(dǎo)一下
佟老師
2021 01/02 13:37
借,銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸營業(yè)外收入
84785008
2021 01/02 14:18
免交增值稅呢?
佟老師
2021 01/02 15:55
免交轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了
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