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請問老師,房地產(chǎn)企業(yè)確認(rèn)收入的申報(bào)增值稅時候應(yīng)該遞減進(jìn)項(xiàng)稅還是先抵繳預(yù)交的增值稅呢?

84785038| 提問時間:2020 12/28 22:53
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 先遞減進(jìn)項(xiàng)稅 你看申報(bào)表的主表就可以看出來了
2020 12/28 23:11
84785038
2020 12/28 23:20
老師請問下這種情況又是為什么呢,就是抵繳的分次預(yù)繳稅額小于應(yīng)交稅金額,但是預(yù)交的稅額總計(jì)是大于應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)的,為什么不抵繳完至應(yīng)交稅額為零呢
鐘存老師
2020 12/29 08:15
因?yàn)槟愕钠诔踹€有未繳稅額呢
84785038
2020 12/29 08:41
那我應(yīng)該把未繳的補(bǔ)上是嗎
84785038
2020 12/29 08:43
但是這兩個數(shù)之差不等于期初未繳呢
84785038
2020 12/29 08:50
老師,我沒太懂呢,是之前有未繳的稅金就不能抵繳預(yù)交的是嗎?可是應(yīng)交總額減去預(yù)交的金額不等于未繳啊,而且每個月都是交了的呢,為什么會存在未繳的呢
鐘存老師
2020 12/29 09:50
你的期末余額計(jì)算的過程 =53316.76-46650.08=6666.68
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