問題已解決

老師,我想請教一下,計提工資按應(yīng)發(fā)工資計提,發(fā)放工資按實發(fā)工資發(fā)放,例如分錄:計提,借管理費用—工資1000貸:應(yīng)付職工薪酬1000,發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬的1000,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)留工資200,其他應(yīng)付款—工服100,現(xiàn)金700,這樣做對嗎?

84784976| 提問時間:2020 12/28 14:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 可以這么做的
2020 12/28 14:11
84784976
2020 12/28 14:12
我這樣做準(zhǔn)確嗎?不準(zhǔn)確的話,按準(zhǔn)確的應(yīng)該怎么做?
郭老師
2020 12/28 14:16
沒有支付的工資可以不用做 那個200的
84784976
2020 12/28 14:27
這個200最終要給員工退的,這本來就是員工的工資,老板以擔(dān)心員工走的時候不交接為由,扣留了,所以我做的其他應(yīng)付款200,這樣做對嗎?
郭老師
2020 12/28 14:33
你好 可以這么做的
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