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請問,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的不合理支出,要調(diào)出來轉(zhuǎn)營業(yè)外支出。科目怎么做?

84785032| 提問時(shí)間:2020 12/25 16:40
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Essie老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,能具體說一下,“已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的不合理支出”是如何處理的嗎?
2020 12/25 16:53
84785032
2020 12/25 16:55
是通過哪個(gè)科目調(diào)出來,就是記賬憑證怎么做?
84785032
2020 12/25 16:57
不會(huì)是 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)
84785032
2020 12/25 16:58
覺得不通啊
Essie老師
2020 12/25 17:02
學(xué)員你好,正常的處理固定資產(chǎn)的分錄如下 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計(jì)折舊 ? ? ? 貸:固定資產(chǎn) 若無其他清理費(fèi)用的話,就按處置時(shí)收到的金額 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理(或做相反分錄) 借:資產(chǎn)處置損益 ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理(或做相反分錄,有收益需要做增值稅銷項(xiàng)) ? ? ? ? ? ?
84785032
2020 12/25 17:20
那資產(chǎn)處置損益轉(zhuǎn)哪里
Essie老師
2020 12/25 17:49
學(xué)員你好,它是損益科目,期末轉(zhuǎn)入本年利潤
84785032
2020 12/25 19:07
我這個(gè)從固定資產(chǎn)調(diào)出來的是‘林業(yè)罰沒款’是不能記入稅前抵扣的,不都應(yīng)該是放營業(yè)外支出嗎?
Essie老師
2020 12/25 19:15
學(xué)員你好,是罰款的話應(yīng)當(dāng)走營業(yè)外支出
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