問題已解決
問題一我單位原是A單位分出來的,形成的行政單位獨(dú)立科局?,F(xiàn)A單位把一些固定資產(chǎn)無償劃撥給我單位。我們?cè)趺醋龇咒??其中還有四個(gè)已經(jīng)顯示折舊完事。其他還在折舊中。 問題二我單位一九年會(huì)計(jì)沒有下固定資產(chǎn)科目。今年剛把19年的,還有今年的一起錄的固定資產(chǎn)系統(tǒng),都沒有做折舊。這種情況年底怎么做分錄。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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速問速答借,固定資產(chǎn)
貸,無償調(diào)撥凈資產(chǎn)
你按賬面價(jià)值處理就可以了的
你正常錄入系統(tǒng),然后折舊
借,單位管理費(fèi)用
貸,累計(jì)折舊
借,本期盈余
貸,單位管理費(fèi)用
2020 12/23 18:29
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