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老師,前任會計做賬時預提了職工福利費,賬務處理是,借:管理費用一職工福利費5萬元,貸:其他應付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計提職工福利費的,那其他應付款貸方余額5萬元,我應該怎樣處理?
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你好,如果不計提那么直接做相反分錄沖銷即可。
借:其他應付款5萬
貸管理費用一職工福利費5萬
2020 11/28 22:01
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老師,前任會計做賬時預提了職工福利費,賬務處理是,借:管理費用一職工福利費5萬元,貸:其他應付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計提職工福利費的,那其他應付款貸方余額5萬元,我應該怎樣處理?
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