問題已解決

增值稅認證平臺 反饋已認證發(fā)票異常(發(fā)票有被紅沖),本期報增值稅需要做進項轉(zhuǎn)出,是否必須要開具紅字申請單?

84784980| 提問時間:2020 11/14 20:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,如果購買方已經(jīng)認證抵扣,需要由購買方開具紅字信息表
2020 11/14 20:49
84784980
2020 11/14 20:56
10月征期進項轉(zhuǎn)出,來不及開局申請單了,怎么辦
84784980
2020 11/14 20:57
對方?jīng)]通知購買方就紅沖發(fā)票,買方認證了,也是必須買方再開具申請單嗎
立紅老師
2020 11/14 20:59
同學你好,如果您方已經(jīng)認證抵扣,對方應是不能紅沖的,必須是您方開信息表,對方才能紅沖的;是不是您方只是勾選了,還沒有申報呢?
84784980
2020 11/14 21:07
1、勾選平臺顯示發(fā)票“紅沖”字樣,要10月進項稅額轉(zhuǎn)出,顯示9月申報的!我方就沒開具信息表,為何有這樣的增值稅勾選平臺回饋信息呢 2、我在發(fā)票勾選里如何界定沒有申報,和這次的顯示有何關聯(lián)關系。
立紅老師
2020 11/14 21:11
同學你好 1、勾選平臺顯示發(fā)票“紅沖”字樣,要10月進項稅額轉(zhuǎn)出,顯示9月申報的!我方就沒開具信息表,為何有這樣的增值稅勾選平臺回饋信息呢——9月已經(jīng)申報抵扣,對方是不能紅沖的;建議咨詢下稅務,是不是系統(tǒng)的問題? 2、我在發(fā)票勾選里如何界定沒有申報,和這次的顯示有何關聯(lián)關系。——比如我們9月已經(jīng)認證申報,并已經(jīng)交完稅款,那么對方就是不能紅沖的;
84784980
2020 11/14 21:16
是的,好糾結,問稅所老師查詢是吧?
立紅老師
2020 11/14 21:16
同學你好,是這樣的;
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~